资产审计方案总结模板
作者:模板小编
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资产审计方案总结
一、审计目的1.确保资产的合法性和合规性,防范潜在风险。
2. 评估资产的价值,为后续决策提供依据。
3. 发现并修复资产管理中存在的问题,提高资产利用效率。
4. 为公司提供合理的资产配置建议,优化资产结构。 二、审计范围
1.公司的固定资产、流动资产、无形资产、投资性资产等。
2. 资产的购买、使用、存储、维护、处置等环节。
3. 资产管理制度、流程和操作规程的合理性。
4. 资产管理的内部控制制度。
三、审计方法
1.抽样检查:对公司的固定资产、流动资产等具有代表性的资产进行抽样检查,了解其价值、使用情况等。
2. 实地调查:对公司资产管理的各个环节进行实地调查,了解资产管理的实际情况。
3. 询问调查:对资产管理人员进行询问调查,了解其资产管理的意识和行为。
4. 对比分析:对公司的资产管理制度、流程和操作规程与行业标准、公司历史情况进行对比分析。
5. 抽样复核:对审计过程中得出的结论进行抽样复核,确保结论的准确性。
四、审计重点
1.资产的合法性、合规性和价值。
2. 资产管理制度和内部控制制度的合理性。
3. 资产管理的操作规程和实际执行情况。
4. 资产风险和潜在问题。 五、审计发现
1.公司固定资产、流动资产等资产价值核算不规范,存在误差。
2. 部分资产的购买、使用、存储、维护等环节存在不符合公司制度的情况。
3. 资产管理制度和操作规程存在不合理之处,部分流程缺乏文档支持。
4. 部分员工对资产管理的认识不够,存在一定的风险意识不足。
5. 部分资产存在被侵占、损坏等风险,需要及时采取措施予以修复。 六、审计建议
1.对资产价值进行重新核算,确保资产价值的准确性。
2. 完善资产管理制度和操作规程,加强资产管理的规范性。
3. 建立健全的资产管理制度,规范资产管理的流程。
4. 加强员工风险意识培训,提高资产管理的有效性。
5. 完善资产管理制度,降低资产被侵占、损坏等风险。 七、总结 本次资产审计方案通过对公司的资产进行了全面的检查,发现了一些问题,为公司的资产管理工作提供了重要的指导意义。通过本次审计,公司可以更好地了解自身的资产情况,提高资产管理的规范性和有效性,降低资产风险,为公司的可持续发展奠定基础。