审计科室布置方案模板

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审计科室布置方案模板
标题:审计科室布置方案模板
一、总则 为了加强审计工作,规范审计行为,提高审计效率,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国行政监察法》等相关法律法规,结合我单位实际情况,制定本审计科室布置方案。
二、审计科室基本设置及职责 1. 审计科室基本设置 审计科室设专职审计人员3人,兼职审计人员5人,负责审计工作。 2. 审计科室职责
(1)负责对本单位财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等财务信息进行审计,并向单位主要负责人提交审计报告。
(2)负责对单位内部控制制度的健全性和有效性进行审计,并向单位主要负责人提交审计报告。
(3)负责对单位风险管理制度的健全性和有效性进行审计,并向单位主要负责人提交审计报告。
(4)负责对本单位信息系统的安全性和稳定性进行审计,并向单位主要负责人提交审计报告。
(5)负责对单位环境保护工作的合规性进行审计,并向单位主要负责人提交审计报告。
三、审计计划 1. 年度审计计划
(1)对本单位财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等进行全面审计,重点关注财务报表、现金流量、采购支出、对外投资、固定资产投资、无形资产投资等方面。
(2)对单位内部控制制度进行审计,重点关注制度制定、执行、监督等方面。
(3)对单位风险管理工作进行审计,重点关注风险识别、风险评估、风险控制、风险报告等方面。
(4)对本单位信息系统的安全性和稳定性进行审计,重点关注系统安全管理制度、系统安全配置、系统访问控制等方面。
(5)对单位环境保护工作的合规性进行审计,重点关注环境保护制度制定、执行、监督等方面。 2. 临时性审计计划 针对单位财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等领域出现的异常情况,及时开展临时性审计工作,提出问题、建议和整改措施。
四、审计实施 1. 按照审计方案开展审计工作,确保审计程序的规范性、严谨性。 2. 加强与被审计单位沟通,了解被审计单位的工作情况和内部控制制度,为审计工作提供必要条件。 3. 严格按照审计程序进行审计,确保审计证据充分、合法。 4. 保证审计工作质量,对审计发现的问题及时提出整改建议和意见。 五、审计报告 1. 年度审计报告 对本单位上一年度财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等进行全面审计,重点关注财务报表、现金流量、采购支出、对外投资、固定资产投资、无形资产投资等方面,提出审计结论和建议。 2. 临时性审计报告 针对单位财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等领域出现的异常情况,及时开展临时性审计工作,提出问题、建议和整改措施,并向单位主要负责人提交审计报告。 六、审计整改 1. 对审计发现的问题及时进行整改,确保问题得到及时解决。 2. 对整改情况进行跟踪、督促,确保整改工作取得实效。 3. 将整改情况向单位主要负责人提交整改报告,作为单位年度审计的重要参考。 七、其他 本方案自发布之日起生效,审计科室应严格按照本方案开展审计工作,确保审计工作取得实效。 审计科室:
(1)审计计划: 序号:1 内容:对本单位财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等进行全面审计,重点关注财务报表、现金流量、采购支出、对外投资、固定资产投资、无形资产投资等方面。
(2)审计报告: 序号:1 内容:对本单位上一年度财务收支、经济活动、资产、负债、负债备查等进行全面审计,重点关注财务报表、现金流量、采购支出、对外投资、固定资产投资、无形资产投资等方面,提出审计结论和建议。
(3)审计整改: 序号:1 内容:对审计发现的问题及时进行整改,确保问题得到及时解决。
(4)审计信息保密: 序号:1 内容:严格控制审计信息对外泄露,确保审计信息的安全性。

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