设计公司支出方案模板
作者:本站原创
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设计公司支出方案模板
一、前言
为了贯彻落实公司关于2022年度财务预算的安排,确保公司财务的稳健可持续发展,结合我司实际情况,制定本方案。本文将详细描述2022年度设计公司支出方案,包括开支范围、预算安排、费用控制等内容。
二、开支范围
1.人力资源支出
2. 物料及设备支出
3. 业务拓展支出
4. 差旅及交通支出
5. 通讯及网络支出 6. 行政管理支出 7. 其他支出
三、预算安排
1.人力资源支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工资福利 | 120000 | 按12个月计 | | 2 | 社会保险 | 40000 | 按12个月计 | | 3 | 培训及选拔 | 8000 | 按8个月计 | | 4 | 其他 | 20000 | 按4个月计 | | | 总计 | 180000 | |
2. 物料及设备支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 设计软件及工具 | 150000 | | | 2 | 打印及耗材 | 30000 | | | 3 | 设备维护 | 20000 | | | 4 | 其他 | 10000 | | | | 总计 | 200000 | |
3. 业务拓展支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市场调研 | 5000 | | | 2 | 广告宣传 | 10000 | | | 3 | 业务拓展活动 | 30000 | | | 4 | 其他 | 2000 | | | | 总计 | 100000 | |
4. 差旅及交通支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 差旅费 | 2000 | | | 2 | 交通费 | 3000 | | | 3 | 其他 | 1000 | | | | 总计 | 6000 | |
5. 通讯及网络支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电话费 | 1500 | | | 2 | 网络费 | 2000 | | | 3 | 其他 | 500 | | | | 总计 | 4000 | | 6. 行政管理支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 办公用品 | 8000 | | | 2 | 物业管理 | 12000 | | | 3 | 劳动法务 | 5000 | | | 4 | 其他 | 3000 | | | | 总计 | 30000 | | 7. 其他支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利润分配 | 20000 | | | 2 | 股权投资 | 15000 | | | 3 | 其他 | 10000 | | | | 总计 | 45000 | |
四、费用控制
1.严格执行预算计划,合理安排资金使用,确保支出合规、合理。
2. 建立支出台账,每月对支出进行核算,及时发现并纠正问题。
3. 加强对支出执行过程的监督,定期对支出情况进行分析,确保支出效益。
4. 加大支出管理力度,提高资源利用效率,优化支出结构,降低支出成本。 五、结语 本方案为2022年度设计公司支出方案,旨在为公司的发展提供资金保障。执行过程中,我们将密切关注市场动态,定期进行预算调整,确保公司财务健康、快速发展。
1.人力资源支出
2. 物料及设备支出
3. 业务拓展支出
4. 差旅及交通支出
5. 通讯及网络支出 6. 行政管理支出 7. 其他支出
三、预算安排
1.人力资源支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工资福利 | 120000 | 按12个月计 | | 2 | 社会保险 | 40000 | 按12个月计 | | 3 | 培训及选拔 | 8000 | 按8个月计 | | 4 | 其他 | 20000 | 按4个月计 | | | 总计 | 180000 | |
2. 物料及设备支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 设计软件及工具 | 150000 | | | 2 | 打印及耗材 | 30000 | | | 3 | 设备维护 | 20000 | | | 4 | 其他 | 10000 | | | | 总计 | 200000 | |
3. 业务拓展支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市场调研 | 5000 | | | 2 | 广告宣传 | 10000 | | | 3 | 业务拓展活动 | 30000 | | | 4 | 其他 | 2000 | | | | 总计 | 100000 | |
4. 差旅及交通支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 差旅费 | 2000 | | | 2 | 交通费 | 3000 | | | 3 | 其他 | 1000 | | | | 总计 | 6000 | |
5. 通讯及网络支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电话费 | 1500 | | | 2 | 网络费 | 2000 | | | 3 | 其他 | 500 | | | | 总计 | 4000 | | 6. 行政管理支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 办公用品 | 8000 | | | 2 | 物业管理 | 12000 | | | 3 | 劳动法务 | 5000 | | | 4 | 其他 | 3000 | | | | 总计 | 30000 | | 7. 其他支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额
(元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 利润分配 | 20000 | | | 2 | 股权投资 | 15000 | | | 3 | 其他 | 10000 | | | | 总计 | 45000 | |
四、费用控制
1.严格执行预算计划,合理安排资金使用,确保支出合规、合理。
2. 建立支出台账,每月对支出进行核算,及时发现并纠正问题。
3. 加强对支出执行过程的监督,定期对支出情况进行分析,确保支出效益。
4. 加大支出管理力度,提高资源利用效率,优化支出结构,降低支出成本。 五、结语 本方案为2022年度设计公司支出方案,旨在为公司的发展提供资金保障。执行过程中,我们将密切关注市场动态,定期进行预算调整,确保公司财务健康、快速发展。