审计计划书模板(南宁骏业审计计划书)

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审计计划书

<序>

一、审计目的



二、审计范围

<序>

三、审计依据 <序>

四、审计方法 <序>五、审计程序 <序>六、审计重点 <序>七、审计进度安排 <序>八、审计资源需求 <序>九、审计沟通计划 <序>十、审计报告



一、审计风险评估

根据当前公司的财务状况、业务规模和复杂程度,以及审计目标、范围、依据和方法等,我们审计团队评估了审计风险。我们认为,在审计过程中,重点关注公司财务报表、内部控制、风险管理和信息披露等方面,可最大程度降低审计风险,保证审计工作的顺利进行。



二、审计工作底稿

为保证审计工作的顺利进行,我们制定了详细的审计工作底稿。工作底稿主要包括审计计划、审计证据、审计记录等内容,详细记录了审计过程中可能遇到的问题以及解决方法。



三、审计沟通计划

为了保证审计工作的顺利进行,我们制定了详细的沟通计划。审计沟通主要包括与被审计单位沟通、与第三方沟通

(如有)等内容。我们将在审计开始前与被审计单位充分沟通,明确审计目标、范围、依据和方法,确保双方在审计过程中保持良好的沟通与合作。



四、审计风险应对

在审计过程中,我们将根据审计风险评估结果,采取相应的审计风险应对措施。对于可能出现的重大审计风险,我们将及时向被审计单位报告,并提出相应的应对措施。

十五、审计报告

根据审计工作的进展情况,我们将在审计完成后,撰写审计报告。审计报告主要包括审计结果、审计建议等内容。我们将保证审计报告真实、准确、完整,为被审计单位提供有益的审计意见。

十六、后续审计

审计报告出具后,我们将对被审计单位整改情况进行后续审计。如有需要,我们将出具后续审计报告。

十七、审计团队

本审计团队由具备丰富审计经验的专业人员组成,我们将秉承客观、公正、独立的原则,为被审计单位提供专业、高效、可靠的审计服务。

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