审计走访调研方案模板

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审计走访调研方案模板
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一、

1. 研究目的

1.1 了解公司财务报表的真实性、合法性和完整性 1.2 检查公司是否存在潜在的违规行为或者风险 1.3 评估公司内部控制制度的健全程度,以及是否得到有效执行
二、

2. 研究方法

2.1 采用审计走访调研的方式,对公司财务报表的相关内容进行核查 2.2 走访对象包括公司高层管理人员、财务部门和相关部门的工作人员,以及公司客户和供应商等 2.3 对走访对象进行问卷调查,了解其对财务报表的看法和意见
三、

3. 研究过程

3.1 制定研究计划,包括研究目标、研究方法、研究时间和地点等 3.2 对公司进行初步了解,包括公司背景、业务范围、组织架构、财务状况等 3.3 深入了解财务报表的相关内容,包括财务报表的编制、审核、报送和披露等 3.4 走访调查对象,包括公司高层管理人员、财务部门和相关部门的工作人员,以及公司客户和供应商等 3.5 完成问卷调查,并对问卷进行统计和分析 3.6 编写审计走访调研报告,包括研究结果、问题和建议等
四、

4. 研究结果

4.1 研究目标达成情况 4.2 公司财务报表真实、合法性和完整性的评估结果 4.3 潜在违规行为或风险的识别结果 4.4 公司内部控制制度的评估结果 五、

5. 问题与建议

5.1 问题描述 5.2 问题原因分析 5.3 建议内容 5.4 建议可行性分析 六、

6. 结论

6.1 研究结论 6.2 研究意义和价值 6.3 研究局限和不足 七、

7. 参考文献

注:本文为范文文章格式,共分为五个段落,每个段落用

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