内审计划通知书(质量体系内审计划)

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内审计划通知书(质量体系内审计划)
内审计划通知书示例如下:

内审计划通知书

尊敬的各位领导: 为了保证公司内部审计工作的顺利开展,我们制定了2022年度内部审计工作计划。现将审计计划通知如下:

一、审计目标 本次内部审计的主要目标是评估公司风险管理程序的有效性和合规性,重点关注公司的财务报表、内部控制、信息安全和风险管理等方面。

二、审计范围 本次内部审计范围包括公司的总则、财务报表、会计政策、财务报告、内部控制、风险管理、信息安全和法律法规等方面。

三、审计方法 我们采用了抽样检查、询问、观察、审计抽样等方法进行审计工作。

四、审计周期 本次内部审计周期为半年,审计报告将在每次审计完成后及时提交给公司领导层。 五、审计费用 本次内部审计不收取费用,但公司需提供审计所需的文件、记录和数据等资源。 六、主题词 内部审计、财务报表、内部控制、风险管理、信息安全和法律法规。 特此通知,希望各位领导予以支持和配合。 审计部

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